Nu har det varit informationsmöten med respektive område/Sil om vilka budgetförutsättningar som finns för 2010. I budgetförutsättningarna ingår bland annat att uppdraget kvarstår att ta hand om patienterna i upptagningsområdet, klara vårdgarantin samt att ingen kompensation ges 2010 för kostnadsökningar. En ekonomisk bedömning har också gjorts av hur mycket respektive område/SiL behöver göra i åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Åtgärderna förväntas innebära en minskad kostnad på mellan 4-6 procent.
Under de närmsta veckorna skall nu varje verksamhet arbeta med att få fram åtgärder och beräkna effekterna av dessa. Effekterna ska beskrivas utifrån styrkortets fyra perspektiv, dvs patient, process, personal och ekonomi samt hur åtgärderna ska genomföras.
Den 19 oktober kommer en första avstämning att ske vid ett verksamhetschefmöte. Då ska framtagna åtgärder presenteras av respektive område/SiL och möjlighet ges till diskussion. Då kan vi se hur effekterna blir totalt för hela SkaS och säkerställa att olika åtgärder inte motverkar varandra.
Som stöd i arbetet ska de åtgärdsområden som finns i tidigare framtagna 10-punktslistan användas.